菏泽金融网8月4日消息 为加强内部管理,提高制度执行力,及时发现业务经营过程中存在的风险点及薄弱环节,促进各项业务稳步健康、高效合规发展,单县联社审计部继续开展常规审计,掌握经营情况和风险状况,筑牢合规基石。
目标明确,全面覆盖。单县联社审计部在完成其他各项工作的同时,继续开展常规审计。截止六月底,单县联社常规审计共投入82个工作日,组织人员95人次,已覆盖30家信用社及分社,覆盖率达70%。下半年单县联社审计部将继续开展常规审计,检查面覆盖县辖全部网点。常规审计内容涉及财务管理、业务管理、科技管理、安全保卫等方面,能够准确、真实地反映被查网点在内部操作、风险防范等工作中存在的问题,提升项目成果。
成效显著,落实整改。联社审计部首先将检查发现的问题汇总移交至相关条线管理部门,相关条线管理部门负责督促相关信用社整改落实到位,确保整改真实性、有效性,审计部及时跟踪督导整改率达到100%,各条线管理部门根据反馈整改情况按照员工违规违纪行为处理办法、经济处罚指导意见和各项规章制度要求等对相关责任人进行责任追究,并下发处罚通报。同时,通报还要求每位员工都要增强执行制度的责任感,培养员工照章办事的良好习惯,将合规意识贯穿到信贷管理的各个环节,做到有效控制、合规操作、风险可控,从而有效防范风险隐患,提高信贷管理水平,提升内控管理效率。 |